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Detalhes
| 15/04/2025 | 0000011/2025 | 0000085/2025 | 0000150/2025 | A Contratacao se faz necessaria para suprir as necessidades desta Casa de Leis, destinando-se as consumo dos servidores, autoridades do Poder Legislativo no exercicio de suas funcoes e em atendimentos itinerantes, visando atender todos os setores administrativos. SERVICO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 58.592.912 PETERSON STIEG LEMES | 58.592.912/0001-80 | R$ 1.603,90 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 15/04/2025 | 0000011/2025 | 0000068/2025 | 0000149/2025 | A Contratacao se faz necessaria para suprir as necessidades desta Casa de Leis, destinando-se as consumo dos servidores, autoridades do Poder Legislativo no exercicio de suas funcoes e em atendimentos itinerantes, visando atender todos os setores administrativos. SERVICO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 58.592.912 PETERSON STIEG LEMES | 58.592.912/0001-80 | R$ 1.758,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 15/04/2025 | 0000017/2025 | 0000081/2025 | 0000148/2025 | Contratacao de empresa para fornecimento e instalacao de persianas Rolo, para atender as necessidades da Camara Municipal de Iuna. SERVICO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | DAIANA VALADAO EVARISTO MORAES EMERICH 07382284603 | 31.654.183/0001-92 | R$ 8.566,56 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 09/04/2025 | 0000001/2025 | 0000052/2025 | 0000147/2025 | RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025. | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0060-09 | R$ 59,58 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 09/04/2025 | 0000001/2025 | 0000113/2025 | 0000146/2025 | RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO RELATIVO AO REGIME SEBASTIAO DO CARMO AMORIM NETO REFERENTE AO MES DE MARCO DE2025. | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0060-09 | R$ 135,09 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 09/04/2025 | 0000001/2025 | 0000112/2025 | 0000145/2025 | RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO RELATIVO AO REGIME LUCIANA MEIRELES PRADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE2025. | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0060-09 | R$ 194,01 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 03/04/2025 | 0000025/2025 | 0000007/2025 | 0000144/2025 | DESPESAS COM SERVICOS DOS CORREIOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025. | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS FILIAL | 34.028.316/2868-30 | R$ 37,89 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 03/04/2025 | 0000001/2025 | 0000109/2025 | 0000143/2025 | DIARIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025. | EMERSON DA SILVA SANTOS | ***.441.417-** | R$ 213,30 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 03/04/2025 | 0000029/2025 | 0000013/2025 | 0000142/2025 | DESPESA PARA MANUTENCAO, PROGRAMACAO DE SISTEMAS DE SITE P/ A INTERNET, DESENVOLVIMENTO DE SOLUCOES WEB, PUBLICACAO NA INTERNET, HOSPEDAGEM, PROTECAO CONTRA VIRUS E INVASAO, GERACAO E GRAVACAO E TRASMISSAO DE VIDEO E AUDIO PELA INTERNET, EDICAO, DIAGRAMACAO, ARTE-FINAL E IMPRESSAO DE JORNAL; E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES.SERVICO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025. | A. R. DA SILVA JUNIOR - ME - IMPPACTMIDIA | 13.054.039/0001-33 | R$ 15.919,30 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 03/04/2025 | 0000024/2025 | 0000004/2025 | 0000141/2025 | SERVICOS DE PUBLICIDADES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IUNA NO MES DE MARCO DE 2025. | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO | 28.161.362/0001-83 | R$ 387,89 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |